Je vais aider avec la conformité fiscale EIN, ITIN et LLC aux États-Unis
Spécialiste en fiscalité LLC US Formulaire 5472, 1120, 1040NR pour propriétaires étrangers
À propos de ce service
Conformité fiscale EIN, ITIN et LLC gérée ensemble
Vous avez créé une LLC aux États-Unis en tant que non-résident et vous faites face à plusieurs exigences distinctes de l'IRS : EIN pour votre entité, ITIN pour vous-même, et déclaration annuelle du formulaire 5472 ? Ces éléments sont faciles à perdre de vue séparément. Je les gère ensemble pour éviter que rien ne passe à travers les mailles du filet.
Pourquoi travailler avec moi ? Je me spécialise dans les besoins spécifiques de conformité des propriétaires de LLC non-résidents : obtenir l'EIN pour votre entité, obtenir votre ITIN si vous n'avez pas de SSN, et assurer la conformité de votre LLC avec sa déclaration annuelle du formulaire 5472 / pro forma 1120, qui peut entraîner de lourdes pénalités de l'IRS si elle est oubliée.
Ce que vous obtenez : préparation et soumission de la demande d'EIN, préparation du formulaire W-7 (ITIN) et liste de contrôle des documents, préparation du formulaire 5472 et du pro forma 1120 pour la conformité annuelle de la LLC, une vision claire des exigences et des échéances, guidance sur le calendrier de dépôt (pack premium).
Pour qui cela s'adresse : propriétaires de LLC aux États-Unis non-résidents qui ont besoin d'un ou plusieurs éléments : un EIN pour leur entité, un ITIN pour eux-mêmes, ou de l'aide pour rester conformes aux obligations de déclaration fiscale annuelle de la LLC.
Comment cela fonctionne :
- Envoyez-moi un message avec le type de votre entité et les éléments dont vous avez besoin (EIN, ITIN, conformité continue, ou les trois)
Type d'entreprise:
LLC
•
C-corp
Pays cible:
Dans le monde entier
•
États-Unis
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FAQ
Traduction automatique
Ai-je besoin à la fois d'un EIN et d'un ITIN ?
En général, oui si vous êtes un propriétaire de LLC non-résident sans SSN — l'EIN est pour votre entité commerciale, et l'ITIN pour vous personnellement (nécessaire si vous devez déposer une déclaration fiscale personnelle aux États-Unis). Je peux confirmer ce qui s'applique à votre situation spécifique.
Que se passe-t-il si je manque la déclaration du formulaire 5472 de ma LLC ?
La pénalité de l'IRS commence à 25 000 $ pour un formulaire 5472 tardif ou manqué, même pour les LLC sans activité. Si vous avez déjà manqué une date limite, envoyez-moi un message — je peux vous aider avec la rétroactivité et vous guider sur les prochaines étapes.
Ma LLC n’a eu aucune activité cette année — dois-je quand même déclarer ?
Oui. Les LLC à propriétaire étranger et à associé unique doivent généralement déposer le formulaire 5472 et un formulaire 1120 pro forma chaque année, quel que soit le niveau d’activité.
Combien de temps prend le processus pour l'EIN et l'ITIN pour les non-résidents ?
Les demandes d'EIN pour les non-résidents sans SSN sont généralement traitées par fax ou courrier plutôt qu'en ligne instantanément, et peuvent prendre quelques semaines. Le traitement de l'ITIN (combiné avec une déclaration fiscale requise, si applicable) prend généralement plus de 7 semaines. Je vous donnerai des estimations réalistes selon votre situation.
Pouvez-vous aider si je suis en retard sur plusieurs années de déclarations ?
Oui — envoyez-moi un message avec les détails de ce qui manque et je pourrai évaluer la situation et préparer un plan de rattrapage.

