Je vais examiner les contrôles internes et préparer la documentation d'audit
DS Consulting Intégrité Financière
À propos de ce service
Je vais examiner vos contrôles internes et fournir une documentation claire, prête pour l'audit, afin de vous aider à identifier les risques, renforcer la gouvernance et améliorer la conformité et la préparation à l'audit.
Ce service est idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une revue structurée et pratique des contrôles internes sans complexité inutile. J’évalue la conception et l’efficacité des contrôles, identifie les risques clés et les lacunes, et propose des recommandations claires conformes aux attentes de gouvernance et d’audit.
La revue peut couvrir les processus financiers et opérationnels tels que Procure-to-Pay (P2P), Order-to-Cash (O2C) et Record-to-Report (R2R). Mon approche se concentre sur la visibilité des risques, la propriété et la documentation défendable, soutenant à la fois l’assurance interne et la préparation à l’audit externe.
Je travaille selon des principes alignés avec COSO, ICFR et les cadres de contrôle basés sur le risque, adaptés à la taille et à la complexité de votre organisation. Vous recevrez des résultats concis et structurés qui mettent en évidence les risques clés, les lacunes de contrôle et les actions d’amélioration prioritaires.
Ce service couvre uniquement l’évaluation et la documentation et n’inclut pas la configuration du système ni la mise en œuvre des contrôles.
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FAQ
Traduction automatique
Q : Pour quels types d’entreprises ce service est-il adapté ?
Ce service convient aux petites et moyennes organisations, aux scale-ups et aux entreprises réglementées qui ont besoin de contrôles internes renforcés, d’une meilleure visibilité des risques ou d’une documentation prête pour l’audit.
Q : Implémentez-vous des contrôles ou configurez-vous des systèmes ?
Non. Ce service se concentre sur la revue, l’évaluation et la documentation des contrôles. La configuration du système et la mise en œuvre des contrôles sont hors scope et peuvent être gérées par vos équipes internes ou IT.
Q : Quels processus peuvent être revus ?
Les processus courants incluent Procure-to-Pay (P2P), Order-to-Cash (O2C), Record-to-Report (R2R) et d’autres domaines financiers ou opérationnels. La portée est confirmée au début du projet.
Q : Ce service est-il adapté aux environnements d’audit ou SOX ?
Oui. La revue soutient la préparation à l’audit et les attentes en matière de gouvernance, en suivant des principes alignés avec COSO et ICFR. Elle ne remplace pas les tests réglementaires ou d’audit externe formels.
Q : Qu’est-ce que je recevrai à la fin du projet ?
Vous recevrez une documentation claire décrivant les risques clés, les lacunes de contrôle, les observations et des recommandations pratiques, adaptées à la taille et à la complexité de votre organisation.
Q : Mes informations resteront-elles confidentielles ?
Oui. Toutes les informations partagées sont traitées de manière confidentielle. Aucune donnée client n’est réutilisée ou divulguée, et tous les matériaux d’échantillons sont anonymisés.
Q : La portée peut-elle être élargie ou adaptée ?
Oui. Des processus supplémentaires, des domaines ou une analyse plus approfondie peuvent être ajoutés via des extras ou une offre personnalisée.

