Je préparerai le formulaire 1065 et le schedule K1 pour votre déclaration de revenus de partenariat
Support professionnel pour la création et la demande d'organisation à but non lucratif
À propos de ce service
Vous gérez une LLC à plusieurs membres ou un partenariat commercial ? Déposer votre déclaration de revenus de partenariat en retard ou de manière incorrecte peut entraîner des pénalités coûteuses de l'IRS par partenaire, chaque mois ! Ne laissez pas le stress de la conformité perturber votre activité.
En tant que spécialiste expérimenté en déclaration de revenus aux États-Unis, je propose des services de préparation fiscale haut de gamme pour le formulaire 1065 et les schedule K1 individuels. J'examine minutieusement vos états financiers, gère la répartition des bénéfices/pertes, et assure une conformité sans faille.
Pourquoi choisir mon service ?
- Préparation experte du formulaire 1065 et de tous les annexes fiscales nécessaires.
- Formulaires Schedule K1 précis et sans erreur pour tous les partenaires.
- Analyse stratégique pour maximiser les déductions et réduire votre facture fiscale légale.
- Expertise approfondie en conformité pour votre déclaration de revenus LLC à plusieurs membres.
- Traitement rapide, fiable et strictement confidentiel de vos documents financiers.
Ne vous stressez plus avec les réglementations changeantes de l’IRS. Confiez votre conformité fiscale de partenariat à un expert dédié pendant que vous vous concentrez sur la croissance de votre entreprise. Garantissez votre tranquillité d’esprit et protégez vos actifs.
Contactez-moi dès aujourd’hui et déposez votre déclaration de revenus de partenariat parfaitement maintenant
Les services ne sont pas vérifiés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Pour en savoir plus sur les services financiers, consultez le site Fiverr.
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FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous déposer le formulaire 1065 si notre LLC à plusieurs membres n’a pas généré de revenus cette année ?
Oui ! L’IRS exige une déclaration de partenariat même si l’entreprise n’a pas eu de revenus, à condition qu’elle ait engagé des dépenses déductibles ou eu une activité financière. Déposer une déclaration de LLC domestique sans revenu permet de maintenir votre entité active et en règle.
L’un de nos partenaires est un résident étranger. Cela modifie-t-il la façon dont vous préparez notre formulaire 1065 ?
Absolument. Les partenariats avec des propriétaires non américains ont des exigences de déclaration spécifiques, y compris d’éventuelles retenues d’impôt sur les revenus effectivement liés. Je m’assurerai que toutes les divulgations internationales nécessaires soient correctement attachées à votre déclaration fiscale américaine pour rester en conformité avec vos partenaires mondiaux.
Que se passe-t-il si nos partenaires ont des pourcentages de partage des bénéfices différents de leurs pourcentages de propriété ?
C’est ce qu’on appelle une « allocation spéciale ». L’IRS l’autorise, mais elle doit avoir un « effet économique substantiel ». Je vais examiner attentivement votre accord d’exploitation pour m’assurer que vos formulaires Schedule K1 reflètent précisément ces arrangements financiers spécifiques.
Pouvez-vous gérer la section 179 ou la dépréciation bonus pour nos actifs de partenariat ?
Oui. Lors de la préparation de votre déclaration, j’analyse de près les actifs fixes pour maximiser les déductions de la première année via la section 179 ou la dépréciation bonus. Ces déductions sont directement intégrées dans chaque Schedule K1 des partenaires pour réduire leurs impôts personnels.
Pouvez-vous aider si nos partenaires ont effectué des contributions ou retraits de capital personnels durant l’année ?
Oui. Je suis la trace et la réconciliation de chaque compte de capital des partenaires (Item L sur le Schedule K1). Il est crucial de déclarer ces changements de capital avec précision pour que le bilan de votre formulaire 1065 soit parfaitement conforme aux normes de l’IRS.
Ma partenariat a été dissous en milieu d’année. Dois-je quand même utiliser ce service pour déposer une déclaration fiscale ?
Oui. Une partenariat dissous doit déposer une dernière déclaration fiscale américaine. Je marquerai vos distributions du formulaire 1065 et du Schedule K1 comme « Déclaration finale » pour notifier officiellement l’IRS de la clôture de l’entité fiscale, évitant ainsi des avis de retard futurs.
Quelle est la différence entre une déclaration de LLC déposée en tant que propriétaire unique et une en tant que partenariat ?
Une LLC à membre unique dépose sur la Schedule C d’une déclaration personnelle. Une LLC à plusieurs membres par défaut est considérée comme un partenariat et doit déposer une déclaration d’information séparée du formulaire 1065, générant un Schedule K1 pour chaque membre afin de transmettre la responsabilité fiscale.

