Je déposerai votre déclaration d'impôts pour freelancer et créateur de contenu
Déclaration de revenus indienne pour freelances, NRIs, investisseurs, influenceurs, professionnels
À propos de ce service
Youtuber ? Influenceur Instagram ? Freelancer sur Fiverr/Upwork ?
Vous gagnez de l'argent grâce à des deals de marque, AdSense ou des clients étrangers ?
Vos revenus proviennent de plusieurs plateformes, paiements étrangers, échanges ou deals en nature, avec des déductions TDS. Déposer une déclaration incorrecte peut entraîner des notifications. La bonne déclaration vous évite de perdre des lakhs.
Je suis un conseiller fiscal avec plus de 5 000 déclarations d'impôts déposées, incluant des créateurs, freelancers et influenceurs gagnant en Inde et à l’étranger.
JE GERE :
- Revenus AdSense YouTube, sponsoring et deals de marque
- Paiements sur Fiverr, Upwork, Toptal et clients étrangers
- Revenus en échange ou gratuité imposables selon la Section 194R
- Déclarations ITR-3 et ITR-4 (Code Profession 16021 pour créateurs)
- Imposition présomptive sous 44ADA, payez l'impôt sur seulement 50%
- Conseils pour l’enregistrement GST si le chiffre d'affaires dépasse 20 lakh
- Déclaration de revenus étrangers, Schedule FA et FSI
⭐ POURQUOI ME CHOISIR :
Conseiller fiscal avec plus de 5 ans d’expérience
En tendance sur Google avec 4.9 ⭐ - https://share.google/e2FIhuCFrsVzxZvBE
Plus de 5 000 déclarations déposées, spécialité créateurs
100% en ligne, sans papier, livraison rapide
Soutien complet jusqu’à la vérification de votre déclaration
Contactez-moi avant de commander
Je vous indiquerai précisément le plan adapté à votre situation de revenus.
Les services ne sont pas vérifiés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Pour en savoir plus sur les services financiers, consultez le site Fiverr.
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FAQ
Traduction automatique
Je gagne de l'argent avec YouTube AdSense. Est-ce imposable en Inde ?
Oui. Les revenus AdSense YouTube sont considérés comme revenus d'entreprise ou de profession et sont entièrement imposables en Inde. Cependant, si votre revenu total est inférieur à ₹3 lakh (nouveau régime), vous ne payez pas d'impôt — mais il est conseillé de déposer une déclaration pour réclamer les remboursements TDS et conserver une preuve de revenu pour les prêts ou visas.
Je reçois des paiements de clients étrangers en USD. Comment cela est-il imposé ?
Les paiements de clients étrangers reçus en Inde sont imposables en tant que revenus professionnels ou d'entreprise. Vous devez les déclarer dans le Schedule FSI et le Schedule FA de votre déclaration d'impôts. La bonne nouvelle — vous pouvez déduire les dépenses professionnelles comme l’équipement, internet et logiciels pour réduire votre impôt.
Une marque m’a offert un téléphone ou un produit pour revue. Est-ce imposable ?
Oui. Selon la Section 194R, tout cadeau ou gratuité d'une valeur supérieure à ₹20 000 reçu d'une marque est imposable. La marque retient 10% de TDS sur la valeur. Vous devez le déclarer dans votre déclaration et pouvez réclamer le TDS en crédit. Je gère cela correctement pour éviter toute surprise.
Quel formulaire d'ITR dois-je déposer — ITR-3 ou ITR-4 ?
Cela dépend de vos revenus. Si vos recettes brutes sont inférieures à ₹75 lakh et que vous optez pour l'imposition présomptive sous 44ADA, vous déposez l'ITR-4 et payez l'impôt sur seulement 50% de vos revenus. Si vos revenus sont plus élevés ou si vous avez des revenus étrangers, vous déposez l'ITR-3. Je évalue votre situation et dépose le formulaire approprié.
J'ai un emploi salarié et des revenus en freelance. Quel ITR dois-je déposer ?
Vous déposez l'ITR-3 qui couvre à la fois salaire et revenus d'entreprise ou de profession. Beaucoup de salariés avec des revenus secondaires en freelance font l'erreur de déposer l'ITR-1 — c’est incorrect et peut entraîner une notification fiscale. Je gère régulièrement des situations de revenus combinés.
Dois-je m’inscrire à la GST en tant que créateur de contenu ?
Si votre chiffre d'affaires annuel dépasse ₹20 lakh (₹10 lakh dans les états du Nord-Est), l’inscription à la GST est obligatoire. Pour les revenus de clients étrangers (exportation de services), l’inscription GST est requise quel que soit le chiffre d'affaires. Je fournis des conseils sur l’application de la GST dans le cadre du plan Premium.

