Je vais réduire vos déclarations fiscales américaines 1120 1065 1040
Consultant fiscal
À propos de ce service
Vous cherchez un préparateur de taxes américain fiable pour votre déclaration de revenus aux États-Unis ou votre déclaration fiscale américaine? Je propose des services précis de préparation de taxes et de déclaration fiscale pour les particuliers et les entreprises. Que vous ayez besoin du Formulaire 1040, Formulaire 1065, Formulaire 1120, Formulaire 5472 ou d’une déclaration fiscale d'entreprise complète, je m’assure que vos déclarations soient préparées avec précision et en conformité avec les exigences de l’IRS.
Mes services incluent :
- Déclaration de revenus et déclaration fiscale aux États-Unis
- Formulaire 1040, Formulaire 1065, Formulaire 1120 et Formulaire 5472
- Déclaration fiscale pour LLC étrangère
- Déclarations fiscales pour LLC et sociétés
- Déclaration fiscale d'entreprise et déclaration de revenus
- eFile IRS et modification de déclaration
- Déclaration tardive et arriérés d'impôts
- Revue de remboursement d'impôt et conformité IRS
- Comptabilité et support QuickBooks
Que vous soyez un particulier, une LLC, une société en partenariat, une société, une organisation à but non lucratif ou une LLC étrangère, je vous aiderai à préparer des déclarations précises tout en maximisant les déductions éligibles et en minimisant la charge fiscale.
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Veuillez me contacter avant de passer votre commande.
Type d'entreprise:
LLC
Pays cible:
Dans le monde entier
•
États-Unis
État américain:
Colorado
•
Nouveau Mexique
•
Wyoming
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FAQ
Traduction automatique
Dois-je déposer ces formulaires si ma LLC n’a généré aucun revenu ?
Oui. Pour les entités ignorées détenues par des étrangers, l’IRS exige le formulaire 5472 et un 1120 Pro Forma même s’il n’y a pas eu d’activité commerciale ou de profit.
Que se passe-t-il si je rate la date limite de dépôt ?
L’IRS est très strict en matière de conformité internationale. La pénalité pour ne pas avoir déposé un formulaire 5472 dans les délais ou de manière précise est de 25 000 $ par an et par entité. Si le manquement continue après notification de l’IRS, des pénalités supplémentaires de 25 000 $ sont ajoutées tous les 30 jours.
Ces formulaires peuvent-ils être déposés électroniquement (E-file) ?
Non. Pour les entités ignorées détenues par des étrangers, l’IRS exige actuellement que ces formulaires soient envoyés par courrier postal à une unité spécialisée à Ogden, Utah. Mon service inclut la préparation des documents et leur envoi à l’Utah, États-Unis.
Ai-je besoin d’un numéro de sécurité sociale (SSN) ou d’un ITIN pour déposer ?
Non. La condition la plus importante est que la LLC doit avoir un EIN (numéro d’identification de l’employeur).
Si j’ai deux LLC, puis-je les déposer sur le même formulaire ?
Non. Chaque LLC est une entité légale distincte avec son propre EIN. Vous devez préparer et déposer un formulaire 5472 et un pro forma 1120 séparés pour chaque entité afin de rester conforme.
Qu’est-ce qu’un formulaire « Pro Forma » 1120 ?
C’est une version simplifiée de la déclaration de revenus des sociétés américaines standard. Pour votre LLC, il sert de « feuille de couverture » pour identifier la société auprès de l’IRS. Vous n’y indiquez pas de revenus ou de dépenses ; vous laissez la plupart des lignes vides et joignez le formulaire 5472 détaillé.
Est-ce la même chose que le « BOI Report » ?
Non. Il s’agit d’une exigence de conformité fiscale de l’IRS. Le rapport d’informations sur la propriété bénéficiaire (BOI) est une déclaration séparée auprès de FinCEN. Les deux sont obligatoires pour la plupart des propriétaires étrangers, mais ils sont gérés par différentes agences gouvernementales.

